問(wèn)題已解決

在申報(bào)年度匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除與以前年度補(bǔ)虧的使用順序

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:02/23 10:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是加計(jì)扣除后的金額再看彌補(bǔ)
02/23 10:15
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