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老師 我個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,一個(gè)員工多扣了5000費(fèi)用,已經(jīng)申報(bào)繳費(fèi)了,這個(gè)怎么辦?

84784970| 提問時(shí)間:02/18 15:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)累計(jì)扣除費(fèi)用5000,它是自動(dòng)的,它怎么會(huì)多?
02/18 15:24
84784970
02/18 15:44
應(yīng)該是免稅收入這兒錯(cuò)了 只可以扣除5000 這就扣除10000了
郭老師
02/18 15:44
你好,免稅收入這里改成零。
84784970
02/18 15:48
就是我已經(jīng)申報(bào)了,扣款了,才發(fā)現(xiàn),這個(gè)怎么弄哦
郭老師
02/18 15:49
選擇所屬期,找下面的綜合所得申報(bào),找左邊報(bào)表報(bào)送,右邊更正申報(bào)。
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