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購(gòu)買(mǎi)原材料已經(jīng)付款入庫(kù)了,但是還沒(méi)收到發(fā)票怎么做分錄呢

starry| 提問(wèn)時(shí)間:01/24 15:00
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 這個(gè)暫估入庫(kù)存就可以了
01/24 15:04
starry
01/24 15:22
借原材料 貸yin行存款 這樣嗎?
劉艷紅老師
01/24 15:24
可以的,前面寫(xiě)個(gè)暫估吧
starry
01/24 15:26
后續(xù)要怎么做呢收到發(fā)票
劉艷紅老師
01/24 15:28
收到發(fā)票,把前面暫沖賬,再做正數(shù)分錄
starry
01/24 15:29
可以麻煩寫(xiě)一下沖帳和收到的分錄嗎老師
劉艷紅老師
01/24 15:36
借:原材料- 借:銀行存款 收到發(fā)票 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
starry
01/24 15:43
暫估入賬:借原材料 貸銀、行存款(暫估款) 月初紅字沖回:借原材料紅字 貸銀、行存款(暫估款)紅字 收到發(fā)票 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀、行存款 這樣嗎
劉艷紅老師
01/24 15:44
是的, 是的,就是這樣做的
starry
01/24 15:44
是不是如果第二個(gè)月發(fā)票還沒(méi)到?jīng)_回以后月底又要做一個(gè)暫估入賬的?
劉艷紅老師
01/24 15:44
你收到發(fā)票再?zèng)_賬呀
starry
01/24 15:46
就是我月初紅字沖回以后,到月底發(fā)票還沒(méi)到也不用做,等發(fā)票到了在做一個(gè)發(fā)票到的分錄就可以了是吧
劉艷紅老師
01/24 15:51
是的, 是的,就是你說(shuō)的這樣的
starry
01/24 15:53
好的謝謝老師
劉艷紅老師
01/24 15:53
不客氣,很高興幫您
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