當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我想問下,12月份的報(bào)銷,因?yàn)?月才提交且發(fā)放報(bào)銷款,那這些費(fèi)用報(bào)銷是如何做賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,12月份借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款,
一月份借其他應(yīng)付款貸銀行
01/23 12:23
84784977
01/23 12:25
如今這些報(bào)銷我是1月才做賬呢
郭老師
01/23 12:25
借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行
84784977
01/23 12:26
當(dāng)時(shí)12月的時(shí)候沒有做借管理費(fèi)用那筆分錄,因?yàn)楫?dāng)時(shí)還沒交過來,所以也沒有數(shù)據(jù)
郭老師
01/23 12:27
你好,我上面給你寫了一月份做的賬務(wù)處理的
84784977
01/23 13:31
然后到時(shí)匯算清繳的時(shí)候跟審計(jì)說??
郭老師
01/23 13:31
你好,讓他自己查。這個(gè)不用跟審計(jì)說的。
閱讀 545