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老師,我的帳套其他應付款法人,有幾十萬,他拿報銷來,報銷,抵其他應付款,我公賬實際不要對公賬戶付款給他私人卡,只需要做賬沖其他應付款法人,借管理費用貸其他應付款法人,可對?科目余額表是貸方正數(shù),余額!這樣做分錄不對吧

84784979| 提問時間:01/20 13:16
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學你好,是的,你的做法是對的
01/20 13:17
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