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問(wèn)題已解決
稅務(wù)局檢查補(bǔ)交增值稅怎么做賬?
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速問(wèn)速答借應(yīng)交稅費(fèi)檢查調(diào)整,貸銀行存款。
01/17 13:35
84784999
01/17 13:40
那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)檢查調(diào)整就一直在借方?
玲老師
01/17 13:43
一般納稅人 參考這個(gè)處理??
增值稅檢查調(diào)整的貸方,記錄應(yīng)調(diào)減帳面進(jìn)項(xiàng)稅額或調(diào)增帳面銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額;該帳戶(hù)的借方,記錄應(yīng)調(diào)增帳面進(jìn)項(xiàng)稅額或調(diào)減帳面銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的數(shù)額。因此,凡檢查后應(yīng)調(diào)減帳面進(jìn)項(xiàng)稅額或調(diào)增銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額,借記有關(guān)科目,貸記本科目;凡檢查后應(yīng)調(diào)增帳面進(jìn)項(xiàng)稅額或調(diào)減銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額,借記本科目,貸記有關(guān)科目;全部調(diào)帳事宜入帳后,應(yīng)結(jié)出本帳戶(hù)的余額,并對(duì)該項(xiàng)余額進(jìn)行處理。
【例】某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率17%,12月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額為258000元,購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額為312000元。應(yīng)交稅金--未交增值稅賬戶(hù)借方余額為54000元。
次年1月4日,稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)其檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)有如下兩筆業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理有誤:
(1)12月5日,發(fā)出產(chǎn)品一批用于投資,成本價(jià)1000000元,無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品售價(jià),企業(yè)作會(huì)計(jì)分錄如下:
借:長(zhǎng)期股權(quán)投資1000000
貸:產(chǎn)成品1000000
(2)12月23日,購(gòu)進(jìn)工程物資468000元,企業(yè)作會(huì)計(jì)分錄如下:
借:工程物資400000
應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)68000
貸:銀行存款468000
針對(duì)上述問(wèn)題,作出查補(bǔ)增值稅的會(huì)計(jì)處理。
(1)企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于對(duì)外投資,應(yīng)視同銷(xiāo)售計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品售價(jià),按組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算,應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售稅額=1000000×(1+10%)×17%=18.7(萬(wàn)元),調(diào)賬分錄如下:
借:長(zhǎng)期股權(quán)投資187000
貸:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整187000
(2)企業(yè)用于非應(yīng)稅項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)貨物,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。調(diào)賬分錄如下:
借:工程物資68000
貸:增值稅檢查調(diào)整68000
(3)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅檢查調(diào)整科目余額
借:增值稅檢查調(diào)整255000
貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅255000
(4)補(bǔ)繳稅款
借:應(yīng)交稅金--未交增值稅201000
貸:銀行存款--201000
84784999
01/17 13:45
你就按著你給我發(fā)的分錄 你不要復(fù)制粘貼給我 你給我的分錄 那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)檢查調(diào)整就一直在借方?麻煩你回復(fù)這個(gè)
玲老師
01/17 13:45
你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?
84784999
01/17 13:48
一般納稅人 麻煩你就回復(fù)這個(gè)問(wèn)題就可以 用大白話(huà)給我解答 不要復(fù)制粘貼給我 不要接手我的另外一個(gè)問(wèn)題了 我上面寫(xiě)了新新老師不要接手
玲老師
01/17 13:52
按少記收入少補(bǔ)交增值稅給你處理的? 因?yàn)橐话慵{稅人期末要結(jié)轉(zhuǎn) :
借:收入?
貸:增值稅檢查調(diào)整?
(3)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅檢查調(diào)整科目余額
借:增值稅檢查調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅
(4)補(bǔ)繳稅款
借:應(yīng)交稅金--未交增值稅
貸:銀行存款--
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