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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師把紅色之前做的用負(fù)數(shù)沖掉對(duì)嗎? 然后按照正確的 ,也就 是綠色的,可是借方 其他應(yīng)收-退稅款 ,應(yīng)該怎么記?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好,紅字沖銷(xiāo)憑證時(shí),就是把原來(lái)的憑證做成紅字金額。原來(lái)的應(yīng)交稅費(fèi)也是一樣的
01/11 17:39
84784963
01/11 17:45
老師這些都平了,
退稅的原因,是合伙企業(yè)持上市公司股票,賣(mài)了,現(xiàn)在是賣(mài)虧了,退稅款,之前交了稅款,現(xiàn)在退
84784963
01/11 17:50
老師其他老師說(shuō)把錯(cuò)誤的分錄全部紅字沖回,然后根據(jù)回單 等資料,重新做賬?,F(xiàn)在怎么做?
圓圓臉老師
01/11 17:54
同學(xué),見(jiàn)下圖,進(jìn)行紅字更正,再出正確的分錄
84784963
01/11 17:59
老師現(xiàn)在就是說(shuō),那個(gè)退稅放哪里
圓圓臉老師
01/11 18:01
退稅增加的是收益的嗎?如果是的話,分錄是:
貸記投資收益,
?貸:應(yīng)交稅費(fèi)(紅字)
84784963
01/11 18:03
不是增加收益吧,就是退稅了
84784963
01/11 18:05
合伙企業(yè)持上市公司股票,賣(mài)了,現(xiàn)在是賣(mài)虧了,成本價(jià)11.86,賣(mài)出價(jià)8-9元之間,就是說(shuō)這樣賣(mài)虧 是不交增值稅的對(duì)嗎,就是我們那個(gè)退稅的問(wèn)題,因?yàn)樵?2月已經(jīng)向稅務(wù)局更新了增值稅申報(bào)表,所以也得在12月把賬面調(diào)整過(guò)來(lái)
圓圓臉老師
01/11 18:07
你原來(lái)賣(mài)虧的金額是放在投資收益科目啊
84784963
01/11 18:25
老師,我一開(kāi)始不是賺了嗎
圓圓臉老師
01/11 20:07
虧損和盈利都是通過(guò)投資收益科目,
84784963
01/12 14:48
老師為啥是貸投資收益科目?,還是營(yíng)業(yè)外收入?
圓圓臉老師
01/12 14:58
營(yíng)業(yè)外收入,是指企業(yè)發(fā)生的與日?;顒?dòng)無(wú)直接關(guān)系的各項(xiàng)利得,主要包括:政府補(bǔ)助利得、確實(shí)無(wú)法支付而按規(guī)定程序經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)作營(yíng)業(yè)外收入的應(yīng)付款項(xiàng)、捐贈(zèng)利得、盤(pán)盈利得等。
根據(jù)你所描述的業(yè)務(wù),這個(gè)不屬于營(yíng)業(yè)外收入的核算范圍。
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