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12月底收到供貨商的貨單沒有發(fā)票我做了暫估入庫,到了1月材料商開票我能把發(fā)票放到12月的賬里沖暫估嗎

Ann| 提問時間:01/10 19:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,到了1月材料商開票,是在1月份沖銷12月份的暫估入賬,然后根據(jù)發(fā)票在1月份做購進分錄 而不是把發(fā)票放到12月的賬里的
01/10 19:27
Ann
01/10 19:31
12月暫估的時候 借庫存商品:貸應(yīng)付暫估 1月收到發(fā)票 借 庫存商品 貸應(yīng)付暫估 紅字 借庫存商品 貸 應(yīng)付賬款
Ann
01/10 19:31
12月暫估的時候 借庫存商品:貸應(yīng)付暫估 1月收到發(fā)票 借 庫存商品 貸應(yīng)付暫估 紅字 借庫存商品 貸 應(yīng)付賬款
鄒老師
01/10 19:32
你好,賬務(wù)處理的過程是這樣的
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