問題已解決

老師您好。這個是上個月的系統(tǒng)開票金額,小規(guī)模1的稅率開98000,但是上個月他們還開了16000的免稅的,正常這個是開錯的,應該作廢,但是忘記了,最后我報稅的時候稅務局比對出來這樣,我就有點不會了,有點懵了。就是這個月出現(xiàn)報稅應該有1的稅率的98000,和免稅的16000,我就不知道怎么報了,其實我就應該報98000的這個

84784972| 提問時間:01/10 14:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你免稅開的什么發(fā)票內容?
01/10 14:28
84784972
01/10 14:31
老師,免稅開的,就是錯誤的發(fā)票
meizi老師
01/10 14:34
免稅在12欄次去報,1%的發(fā)票在10欄次去報
84784972
01/10 14:38
老師,是這樣填嗎
meizi老師
01/10 14:42
對的,保存提交,看可以不
84784972
01/10 14:46
好的,那我這個免稅的錯誤發(fā)票,以后怎么辦啊,用在做紅字沖銷嗎
meizi老師
01/10 14:54
以后1月去紅沖分錄哈
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