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老師,請(qǐng)問2021年做了500萬固定資產(chǎn)一次性扣除,年底做了分錄:借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 是否要每年年底都要做:借:遞延所得稅負(fù)債 貸:所得稅費(fèi)用 借:所得稅費(fèi)用 貸本年利潤?

m59875718| 提問時(shí)間:01/05 10:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的,是這么做的
01/05 10:40
郭老師
01/05 10:50
你之前是盈利的嗎?是盈利的話計(jì)提了需要需要沖減。
郭老師
01/05 10:50
可以的,可以在年底做。
郭老師
01/05 11:05
是的是的,你折舊完畢之后,你全部就能紅沖完畢。
m59875718
01/05 10:50
無論本年利潤是否虧損,都要做抵減分錄?每年年底地時(shí)候才做對(duì)嗎?
m59875718
01/05 11:01
都是虧損的哦,需要做沖減嗎,2022年利潤是虧的,我也做了借:遞延所得稅負(fù)債 貸:所得稅費(fèi)用 借:所得稅費(fèi)用 貸本年利潤哦,所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù)的,請(qǐng)問這樣對(duì)嗎
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