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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 如果 我在23年 3-10月這樣 錄了不少的無票支出 然后 我在報稅 或者匯算之前 開出來發(fā)票了 這種情況怎么辦 是直接把夸年的發(fā)票 貼到23年4月去呢 還是這張發(fā)票只能在24年入賬
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速問速答您好,這種情況把發(fā)票直接附在2023年無票支出的憑證里面就成
2023 12/31 19:07
東老師
2023 12/31 19:11
要是數(shù)據(jù)不一樣的,那就在2024年沖銷暫估,再按照發(fā)票做賬
東老師
2023 12/31 19:11
差額部分就通過以前年度損益調(diào)整這個科目來做
東老師
2023 12/31 19:15
對,最好別跨年,這也是很多大單位都是讓費(fèi)用發(fā)票不跨年報銷的原因。
東老師
2023 12/31 19:40
明天開的沒太大用了,所以得提前找票才行
84784970
2023 12/31 19:10
如果數(shù)據(jù)不一樣呢[捂臉][捂臉]
84784970
2023 12/31 19:11
附上去 然后 就不用調(diào)增調(diào)減了
84784970
2023 12/31 19:14
所以最好還是能在12月 年前把這些搞定是咩
84784970
2023 12/31 19:37
那明天開過來已經(jīng)沒意義了 還是說 十二月沒報稅之前都可以用
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