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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教一下,22年收到的審計(jì)費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在紅沖,該怎么記賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,當(dāng)時(shí)做了管理費(fèi)用的嗎?
2023 12/28 15:21
蘭蘭
2023 12/28 15:42
是的,當(dāng)時(shí)借:管理費(fèi)用4716.98,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)283.02,貸:其他應(yīng)付款5000
郭老師
2023 12/28 15:43
借其他應(yīng)付款,
貸利潤分配未分配利潤、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
蘭蘭
2023 12/28 15:44
借:以前年度損益調(diào)整-4716.98,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-283.02,貸:其他應(yīng)付款5000。這樣對嗎
蘭蘭
2023 12/28 15:45
2023會計(jì)新準(zhǔn)則
郭老師
2023 12/28 15:46
可以的,可以這么做的。
蘭蘭
2023 12/28 15:48
好的,謝謝您了
郭老師
2023 12/28 15:49
不用客氣,工作愉快。
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