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老師 業(yè)務(wù)招待費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬

m14183588| 提問時間:2023 12/27 15:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,借,管理費用,業(yè)務(wù)招待費貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2023 12/27 15:38
m14183588
2023 12/27 15:39
然后呢?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄再怎么辦 有余額?
宋生老師
2023 12/27 15:39
你好,轉(zhuǎn)出不需要再另外做了。做了這個就可以了。
m14183588
2023 12/27 15:54
?當(dāng)時記的借管理費用 貸進(jìn)項稅啊老師
宋生老師
2023 12/27 15:56
您好,你不是要轉(zhuǎn)出嗎?
m14183588
2023 12/27 16:01
但是已經(jīng)在轉(zhuǎn)出前記賬了老師
宋生老師
2023 12/27 16:06
你好你已經(jīng)做過哪些分路了?
m14183588
2023 12/27 16:06
借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款
宋生老師
2023 12/27 16:07
你好,那你現(xiàn)在借,管理費用,業(yè)務(wù)招待費,代應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出。
m14183588
2023 12/27 16:08
然后呢 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這不就有余額了嗎老師
宋生老師
2023 12/27 16:08
你好,是的,這樣就可以了,不要另外再做分路了。
m14183588
2023 12/27 16:10
??不用再借進(jìn)項稅額 貸未交增值稅嗎老師
m14183588
2023 12/27 16:10
借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸未交增值稅
宋生老師
2023 12/27 16:10
你好,沒有要求這樣子做可以不用做。
m14183588
2023 12/27 16:29
老師 我看有在之后做借進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)的 這是什么意思
宋生老師
2023 12/27 16:31
您好,是這樣子的,會計上沒有要求做結(jié)轉(zhuǎn)。你如果一定要做結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的。
m14183588
2023 12/27 16:33
老師 那借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸未交增值稅 跟借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 這兩個分錄有什么區(qū)別
宋生老師
2023 12/27 16:37
你好,前面這個是增加了未交增值稅的金額。后面這個是減少了進(jìn)項稅額。
m14183588
2023 12/27 16:40
結(jié)果跟目的都是一樣的對嗎老師
宋生老師
2023 12/27 16:42
你好,是的,都是一樣的。
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