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老師,您好!收到一張今年10月到明年10月檢測費(fèi)發(fā)票,款未付,要怎么入賬呀?

Jennifer| 提問時(shí)間:2023 12/27 09:18
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借預(yù)付賬款 (以后按月攤銷) 貸應(yīng)付賬款
2023 12/27 09:18
Jennifer
2023 12/27 09:20
發(fā)票附在這個(gè)憑證后面嗎?后面月份攤銷需要附發(fā)票復(fù)印件嗎?
東老師
2023 12/27 09:21
后面自己制作一個(gè)攤銷名字表附后面就成了
Jennifer
2023 12/27 09:25
沒有設(shè)置預(yù)付賬款科目,收到發(fā)票時(shí)怎么入賬呀,平時(shí)都是用應(yīng)付賬款的借方替代預(yù)付款科目
東老師
2023 12/27 09:25
那你就可以用應(yīng)付賬款代替
Jennifer
2023 12/27 09:31
借:制造費(fèi)用(23/10月) 應(yīng)付賬款(23/11-24/9) 貸:應(yīng)付賬款(23/10-24/9) 后面月份:借 制造費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 這樣對(duì)嗎?
東老師
2023 12/27 09:31
對(duì),沒錯(cuò)的,然后按月攤銷就可以了
Jennifer
2023 12/27 10:21
老師,麻煩看圖片
東老師
2023 12/27 10:22
我認(rèn)為這么開票是可以的
Jennifer
2023 12/27 11:06
對(duì)方只提供勞務(wù)加工,也是可以開金屬制造大類的嗎?
東老師
2023 12/27 11:06
我覺得這個(gè)是沒有問題的
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