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老師,我們單位借款給別的單位收的利息怎么做賬

84784999| 提問時(shí)間:2023 12/26 11:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2023 12/26 11:17
84784999
2023 12/26 11:19
財(cái)務(wù)費(fèi)用?應(yīng)交稅務(wù)應(yīng)交增值稅?不是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用
東老師
2023 12/26 11:20
對(duì),這個(gè)你們收到的錢直接沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用其實(shí)就可以這個(gè)是需要交增值稅的
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