問題已解決

年底新成立的小規(guī)模建筑工程公司,年中包工包料干活,年底結(jié)算,給對方開具的建筑服務(wù)*工程服務(wù)發(fā)票和建筑服務(wù)*勞務(wù)費發(fā)票,由于對方未支付工程款,年中干活期間所用的材料和人工都先由老板個人墊付,只有銷貨清單、收據(jù),并沒有開具發(fā)票,現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理呢

無名| 提問時間:2023 12/25 00:12
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艷民老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)您好, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增-銷
2023 12/25 00:22
無名
2023 12/25 09:11
那之前已經(jīng)支付的材料款和人工能按照銷貨清單收據(jù)這些做賬嗎
艷民老師
2023 12/25 09:20
已經(jīng)支付的沒有發(fā)票賬面計入預(yù)付賬款,發(fā)票來了沖銷。都要先暫估成本,因為要與收入匹配。付款只是往來科目。
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