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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 食堂充燃?xì)赓M(fèi)。 是不是應(yīng)該 借管理費(fèi)用 貸銀行存款直接
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速問速答你好,食堂的話屬于福利最好通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下
2023 12/15 14:03
84784982
2023 12/15 14:19
好的。。職工的過一下。要是勞務(wù)派遣。第三方給我開發(fā)票。我給錢那種我就直接借主營業(yè)務(wù)成本就行了吧老師
東老師
2023 12/15 14:20
對(duì),那就直接這么做就行了
84784982
2023 12/15 14:37
還有老師。比如拿剛才這個(gè)燃?xì)獾氖马?xiàng)來說。我11月付的錢。然后12月取得的發(fā)票。
我11月付錢的時(shí)候記賬
借主營業(yè)務(wù)成本4900
貸銀行存款4900
12月取得發(fā)票了之后直接附在這個(gè)11月的憑證里成嗎
東老師
2023 12/15 14:37
對(duì),這些直接付到11月份里面就行了
84784982
2023 12/15 15:17
老師還有個(gè)實(shí)務(wù)問題。
我們10月新公司成立。有以前事業(yè)單位的一些債務(wù)以后我們付。我要先做成本里面。我開始想這種債務(wù)11月全記進(jìn)去。
現(xiàn)在問題是有的債務(wù)金額我們有爭(zhēng)議。這種我能先不記賬,馬上專項(xiàng)審計(jì)的來。我等確定了金額我12月份再記賬嗎
東老師
2023 12/15 15:17
可以呀,你12月份再入賬也是不晚的
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