問(wèn)題已解決

老師 您好 麻煩問(wèn)一下 就是一般納稅人 有銷項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng) 計(jì)提增值稅的時(shí)候 分錄應(yīng)該怎么做

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/15 09:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2023 12/15 09:11
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