問題已解決

老師,請教個問題,跨期費用分錄應(yīng)該怎么做

84784957| 提問時間:2023 12/12 11:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
我的意思理解是你支付有了一筆費用,跨年度了,對吧?
2023 12/12 11:22
84784957
2023 12/12 11:25
嗯嗯老師,是的
東老師
2023 12/12 11:26
付款的時候你可以這么做賬,借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款 然后在按月攤銷計入到費用就可以
84784957
2023 12/12 11:26
一是費用的發(fā)票在當(dāng)年,但是業(yè)務(wù)發(fā)票是去年,這種算跨期嗎
東老師
2023 12/12 11:27
這種肯定是算跨年的了
84784957
2023 12/12 11:29
不是 我不做賬 要調(diào)賬。就是業(yè)務(wù)發(fā)生在21年,發(fā)票在22年
東老師
2023 12/12 11:31
如果你要入到2021年的話,就需要通過以前年度隨意調(diào)整入賬
84784957
2023 12/12 11:34
以前年度怎么調(diào)啊
東老師
2023 12/12 11:36
那您這個2021年是怎么做的呢?
84784957
2023 12/12 11:44
2021年沒做,22有發(fā)票的時候做的,比如21年發(fā)生的物流費,2022年做在管理費用 ,支付銀行存款
東老師
2023 12/12 11:46
這個管理費用需要通過以前年度隨意調(diào)整來代替
84784957
2023 12/12 11:50
22年的時候 貸以前年度損益調(diào)整?
東老師
2023 12/12 11:51
對,因為這個是屬于2021年的費用,你是不是在2021年沒有做賬?
84784957
2023 12/12 11:53
22年的時候 貸以前年度損益調(diào)整?借呢
東老師
2023 12/12 11:54
借方是以前年度隨意調(diào)整
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