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老師 去年附加稅多交稅款 今年在11月抵扣了 怎么記賬

m14183588| 提問時間:2023 12/11 16:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你去年多交的,你正常計提了現(xiàn)在紅字沖減機體的部分,然后多交的就會在借方,然后你這個月再按照正常計提。他就會抵減了。
2023 12/11 16:15
m14183588
2023 12/11 16:21
那不是沖減了今年的費用了嗎老師
宋生老師
2023 12/11 16:24
你好,你不是體檢今年的嗎?就是體檢今年的呀,你正常計提了本年的,所以他沒有沖減本年的費用。
m14183588
2023 12/11 16:25
去年正常計提了 今年沖掉去年的?
宋生老師
2023 12/11 16:28
你好,你去年是多計提的嗎?今年要做以前年度損益來調(diào)整。
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