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老師,勞務(wù)派遣公司,一般人的,怎么填增值稅附表三啊
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價(jià)稅合計(jì)計(jì)到第一列,然后在后邊把需要差額扣除的項(xiàng)目減去。
2023 12/09 17:36
m77396688
2023 12/09 17:36
第一列填了,差額扣除是什么意思啊,老師
立峰老師
2023 12/09 17:38
你是采用的簡(jiǎn)易計(jì)稅是吧
m77396688
2023 12/09 17:40
對(duì)的老師,是的
立峰老師
2023 12/09 17:42
因?yàn)槲覀兇l(fā)的工資,社保等是不用繳稅的,只就我們收取的管理費(fèi)部分繳稅,所以用差額計(jì)稅方法,我們就可以不用繳納的部分通過(guò)附表三減掉。
m77396688
2023 12/09 17:48
老師,紅框里的是本期發(fā)生我填寫的,后面5不知道怎么填了
立峰老師
2023 12/09 17:53
你好,第3列不能全填。你不可能一點(diǎn)收入也沒有。
立峰老師
2023 12/09 17:53
然后,正確填寫以后,第5列,看本期需要扣除的是多少,就扣多少。
m77396688
2023 12/09 17:56
第五列自動(dòng)就出來(lái)了是嗎老師
立峰老師
2023 12/09 17:57
第五列需要手工填寫。一般你差額開票時(shí),這個(gè)金額是有的。
m77396688
2023 12/09 18:09
開的就是6%的票,沒有差額開票
立峰老師
2023 12/09 18:12
那就虧了,只有稅率是5%的普票,才可以差額征稅。您們這樣稅負(fù)太高了。
m77396688
2023 12/09 18:23
專票可以差額征收嗎
立峰老師
2023 12/09 18:24
專票不可以差額征稅。
m77396688
2023 12/09 19:06
好的,謝謝老師
立峰老師
2023 12/09 20:57
好的,客氣了,祝工作順利!
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