問題已解決

我們公司的食堂是外包給第三方餐飲公司的,然后第三方餐飲公司給我們開回了餐飲服務費增值稅專票,那這個專票我能否做增值稅抵扣呢

84785023| 提問時間:2023 12/05 15:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,這種情況是不可以的。用于集體福利個人消費的不可以抵扣不需開專用發(fā)票,開了也只能當普票使用的
2023 12/05 15:57
84785023
2023 12/05 15:58
那如果我要求對方公司開具服務費專票呢?能否抵扣?
易 老師
2023 12/05 16:00
餐飲服務專票也不能抵扣
84785023
2023 12/05 16:05
那如果是食堂需要購置某臺設備,這種情況呢
易 老師
2023 12/05 16:10
同學您好,這是一樣的,用途是一樣的
84785023
2023 12/05 16:13
是不是就是說,只要是用于職工食堂的,是屬于職工福利的,都不能抵扣
易 老師
2023 12/05 16:14
是的沒錯, 是這樣的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~