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這是我公司的原材料商混,我理解的是我們商混現(xiàn)在有兩百多萬,暫估了180萬,但是我把商混全部沖完怎么成負(fù)的了[圖片][圖片][圖片]

84784999| 提問時(shí)間:2023 12/01 14:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,那是我們多沖了啊,圖2沖了414,多沖了當(dāng)然要負(fù)數(shù)了
2023 12/01 14:48
84784999
2023 12/01 15:38
現(xiàn)在怎么做呀但是現(xiàn)在這筆414不沖,暫估不平呀,我是把這個(gè)414沖了暫估就平了
廖君老師
2023 12/01 15:54
您好,紅沖憑證分錄一般是把以前分錄原樣紅沖,就是原來是哪個(gè)科目就沖哪個(gè)科目 ,計(jì)提時(shí)科目是商混和應(yīng)付賬款么,
84784999
2023 12/01 16:43
7月份暫估時(shí)記得是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估
廖君老師
2023 12/01 16:45
您好,原因找到了呀,計(jì)提是主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在紅沖了商混,肯定不對了嘛
84784999
2023 12/01 17:21
那應(yīng)該怎么做呢
廖君老師
2023 12/01 17:24
您好,也好辦,把原來錯(cuò)的全部沖回,做正確的分錄,這是最簡單方法
84784999
2023 12/01 17:36
我沖紅以后重新做了正確的但是還是不對我做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款(紅字) 重新做了正確的是 借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 借工程施工-合同成本 貸原材料 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本 但是還是原來的數(shù)字
廖君老師
2023 12/01 17:41
您好, 這些科目我看沒問,金額在這幾個(gè)分錄都是一樣么, 原材料 借和貸是平的,不會出現(xiàn)商混為負(fù)的
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