問題已解決

我想問一下。報(bào)銷做完了以后,怎么和出納對賬?

84785027| 提問時(shí)間:2023 11/27 10:39
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好, 你和出納支出的對下賬就可以了
2023 11/27 10:39
84785027
2023 11/27 10:42
是把庫存現(xiàn)金余額。銀行存款余額其。其他貨幣資金余額相加等于出納的余額嗎?
劉艷紅老師
2023 11/27 10:43
是的,如果對不上就要一筆一筆對
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