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老師 增值稅申報(bào)表上期初未交稅額 本年累計(jì)那個(gè)數(shù)是不是上年年底最后一個(gè)月應(yīng)交未交的增值稅

m14183588| 提問時(shí)間:2023 11/24 21:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是的 一般納稅人增值稅申報(bào)表中的25行期初未交稅額數(shù)據(jù)是指納稅人在本期開始前尚未繳納的增值稅。這個(gè)數(shù)據(jù)是由上一納稅期的增值稅申報(bào)表中的25行期末未交稅額數(shù)據(jù)所得出的。 具體來說,納稅人在每個(gè)納稅期末需要填寫增值稅申報(bào)表,其中包括25行期末未交稅額數(shù)據(jù)。這一數(shù)據(jù)是指在本期結(jié)束時(shí),納稅人尚未繳納的增值稅金額。這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)被記錄下來,并在下一個(gè)納稅期的申報(bào)表中作為期初未交稅額數(shù)據(jù)。
2023 11/24 21:15
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