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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工福利問題 1.公司給員工發(fā)虛擬購物券,可以在自己家門店購買商品,這個(gè)要怎么做分錄,購買的時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎,比如1000元購物券,購買了自家商品1500元,支付了500元 2. 門店銷售員用自己門店的衣服作為工服,怎么做分錄
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速問速答就等著實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候計(jì)入福利費(fèi)就可以了。
2023 11/21 15:45
玲老師
2023 11/21 15:46
都是白給員工的福利券,就等消費(fèi)時(shí)計(jì)入福利費(fèi),然后進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
72749576
2023 11/21 15:51
計(jì)入福利費(fèi)的金額是1500元嗎?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出按買入的成本價(jià)格算對嗎?老師會計(jì)分錄怎么寫
玲老師
2023 11/21 15:55
是這樣的,實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候。借應(yīng)付職工薪酬,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
借管理費(fèi)用等福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬。
就是這個(gè)商品的市場價(jià)計(jì)算的福利費(fèi),因?yàn)檫@個(gè)視同銷售。
自己生產(chǎn)的商品給員工發(fā)福利是視同銷售。
玲老師
2023 11/21 15:55
視同銷售進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出? 外購的進(jìn)項(xiàng)才轉(zhuǎn)出
72749576
2023 11/21 16:01
這個(gè)就是外購的商品給員工發(fā)福利,
比如外購價(jià)格600元,售價(jià)1500元,給員工1000元優(yōu)惠,實(shí)際員工支付500元,老師能帶這些數(shù)據(jù)寫下會計(jì)分錄嗎
玲老師
2023 11/21 16:04
借管理費(fèi)用等福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬庫存商品成本價(jià)。600
然后對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
72749576
2023 11/21 16:06
老師,我聽的有點(diǎn)亂,那還確認(rèn)收入嗎?能不能帶上數(shù)據(jù)寫下會計(jì)分錄
玲老師
2023 11/21 16:07
你好 不確認(rèn)收入? 外購是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣??
? ?自產(chǎn)確認(rèn)收入?
72749576
2023 11/21 16:21
比如外購價(jià)格600元,售價(jià)1500元,給員工1000元優(yōu)惠,實(shí)際員工支付500元,老師能帶這些數(shù)據(jù)寫下會計(jì)分錄嗎
玲老師
2023 11/21 16:32
借銀行500 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 500/1.13*13%??
借管理費(fèi)用等福利費(fèi)400貸應(yīng)付職工薪酬400
借應(yīng)付職工薪酬,400貸 庫存商品? 400? ? ?
玲老師
2023 11/21 16:53
上面分錄這種情況就按500給他開發(fā)票。
相當(dāng)于銷售了一部分,另一部分是直接發(fā)給員工做福利。
如果咱要是按1500全額開發(fā)票,就是分?jǐn)?shù)不一樣了,這樣寫。
借銀行存款500,應(yīng)收賬款1000.主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
借管理費(fèi)用等福利費(fèi)1000,貸應(yīng)付職工薪酬1000。
借應(yīng)付職工薪酬1000,貸應(yīng)收賬款1000。
72749576
2023 11/21 17:43
老師采購價(jià)格600元,為什么庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)400元?
玲老師
2023 11/21 18:32
我是按銷售500給你算的。銷售了1500,咱們實(shí)際收了500。就按銷售1/3,2/3贈送,這樣給你分的。
玲老師
2023 11/21 18:33
剩下那200是正常銷售500對應(yīng)的成本咱還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
借主營業(yè)務(wù)成本200的庫存商品200。
這樣這個(gè)分路就對上了。
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