問題已解決

老師們:你好!我想問下涉及到先進(jìn)制造企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅金扣除5% 直接在申報(bào)的當(dāng)月計(jì)算抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益-加計(jì)抵減 沒有其他收益這個科目是否直接入營業(yè)外收入

m6705_64168| 提問時(shí)間:2023 11/11 11:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好可以的 可以這么做的
2023 11/11 11:28
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