問題已解決

請教大家一個(gè)問題:我建筑企業(yè),我公司外購一批月餅,一部分用于贈(zèng)送客戶,一部分用與出售給自己供應(yīng)商(直接抵扣過往的材料應(yīng)付帳款)、一部分用于員工福利。我不確定前兩部分用途的分錄怎么做,

84784959| 提問時(shí)間:2023 11/10 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,區(qū)分不出來的,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行 一用的時(shí)候能區(qū)分出來的贈(zèng)送給客戶的,借銷售費(fèi)用,貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2023 11/10 09:42
郭老師
2023 11/10 09:42
然后出售的借銀行房款,貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2023 11/10 09:42
然后發(fā)給職工的借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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