當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)扣除5%,全部減免的賬務(wù)處理。9月是有部分減免我是正常結(jié)轉(zhuǎn),然后本月做了營(yíng)業(yè)外收入?,F(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅,本月全部減免,不需要交增值稅及附加稅。計(jì)提的賬務(wù)處理是怎么樣的。附加稅不交就不用計(jì)提不用管嗎,然后增值稅是正常結(jié)轉(zhuǎn),下個(gè)月做營(yíng)業(yè)外收入?之前結(jié)轉(zhuǎn)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,附加稅不交就不用計(jì)提;增值稅正常結(jié)轉(zhuǎn)。下個(gè)月做營(yíng)業(yè)外收入即可,
2023 11/08 10:33
閱讀 875