問題已解決

想咨詢一下遞延收益的使用方法

84784969| 提問時間:2023 11/07 15:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 攤銷遞延收益的會計分錄 1、取得遞延收益時,應(yīng)做的會計分錄為: 借:銀行存款 貸:遞延收益 2、在收益分?jǐn)倳r,應(yīng)做的會計分錄為: 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入——政府補(bǔ)貼 (1)在依據(jù)遞延收益的收款憑據(jù),可以做以下賬務(wù)處理: 借:銀行存款 貸:遞延收益 (2)依據(jù)《遞延收益確認(rèn)與結(jié)轉(zhuǎn)表》,對本期需要確認(rèn)的收益,做以下賬務(wù)處理: 借:遞延收益 貸:其他綜合收益 營業(yè)外收入等 (3)本期期末結(jié)轉(zhuǎn)損益,做以下賬務(wù)處理: 借:其他綜合收益 營業(yè)外收入等 貸:本年利潤 (4)同時,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,做以下賬務(wù)處理: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤
2023 11/07 15:44
84784969
2023 11/07 15:50
發(fā)生的成本費(fèi)用呢
玲老師
2023 11/07 15:50
你好? 正常入賬就行了?
84784969
2023 11/07 15:58
最后在年末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎? 材料領(lǐng)用呢?
玲老師
2023 11/07 15:59
你好,最后是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入對的。
84784969
2023 11/07 16:00
費(fèi)用需要列出是這個專項(xiàng)使用嗎?
玲老師
2023 11/07 16:03
你好 不用呀? 是直接科目就行了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~