問題已解決

老師 如果一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí)由于上期期末欠繳那欄未為負(fù)數(shù) 導(dǎo)致這期申報(bào)時(shí)25欄和30欄本期繳納上期數(shù)值不一樣 相差負(fù)數(shù)的數(shù)值 這樣申報(bào)沒問題吧

84785036| 提問時(shí)間:2023 11/06 08:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你30欄和25欄填寫一樣的,現(xiàn)在稅款繳納。
2023 11/06 09:00
84785036
2023 11/06 09:26
現(xiàn)在不一致 由于上期上期期末那欄未為負(fù)數(shù) 這期相差負(fù)數(shù)
郭老師
2023 11/06 09:26
你好,你現(xiàn)在交了稅款沒有交了的話,30欄和25欄填寫一樣的。
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