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是這樣的 我們公司的客戶9月去了A公司保養(yǎng)車補了價差400升級機油 A公司收了客戶的錢給客戶開票了 溝通的結(jié)果是 A公司把錢打給我們 我們給A公司機油 A公司10月打給我們的 當時沒說要票的事 我就沖了之前掛賬的應收做了個未開票收入 A公司因為沒收到票要求掛往來 他們掛的其他應收款借方 我這個月給他們開的票 我不知道10月怎么跟他們掛往來了

84784964| 提問時間:2023 11/04 09:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費,負 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 就是紅沖你之前的無票收入在做發(fā)票
2023 11/04 09:10
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