問題已解決

老師,您好,向您咨詢一個實務(wù)問題,比如20年收到一張發(fā)票現(xiàn)在被認定是虛開的增值稅發(fā)票,請問,接下來我要怎么進行賬務(wù)處理,還有21年的報表需要怎么處理呢?

舒思暢菲| 提問時間:2023 10/31 10:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,實際當(dāng)時支付了嗎?實際有沒有業(yè)務(wù)。
2023 10/31 10:30
舒思暢菲
2023 10/31 10:33
并不是轉(zhuǎn)賬支付的,是業(yè)務(wù)招待費
郭老師
2023 10/31 10:36
你好,業(yè)務(wù)招待費你不需要付錢嗎?不花錢。
舒思暢菲
2023 10/31 10:38
需要,只是不是公司轉(zhuǎn)賬支付,是員工付現(xiàn)的
郭老師
2023 10/31 10:38
實際有業(yè)務(wù) 增值稅沒有抵扣,你只需要納稅調(diào)增就可以了,調(diào)企業(yè)所得稅。
舒思暢菲
2023 10/31 10:40
對的,問題是怎么調(diào)整呢,還涉及到跨年了,匯算清繳怎么辦呢?老師,我就是這里不太懂了
郭老師
2023 10/31 10:43
實際有業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細表扣除項目30來填寫賬載金額
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