問題已解決
老師,您好,向您咨詢一個實務(wù)問題,比如20年收到一張發(fā)票現(xiàn)在被認定是虛開的增值稅發(fā)票,請問,接下來我要怎么進行賬務(wù)處理,還有21年的報表需要怎么處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,實際當(dāng)時支付了嗎?實際有沒有業(yè)務(wù)。
2023 10/31 10:30
舒思暢菲
2023 10/31 10:33
并不是轉(zhuǎn)賬支付的,是業(yè)務(wù)招待費
郭老師
2023 10/31 10:36
你好,業(yè)務(wù)招待費你不需要付錢嗎?不花錢。
舒思暢菲
2023 10/31 10:38
需要,只是不是公司轉(zhuǎn)賬支付,是員工付現(xiàn)的
郭老師
2023 10/31 10:38
實際有業(yè)務(wù)
增值稅沒有抵扣,你只需要納稅調(diào)增就可以了,調(diào)企業(yè)所得稅。
舒思暢菲
2023 10/31 10:40
對的,問題是怎么調(diào)整呢,還涉及到跨年了,匯算清繳怎么辦呢?老師,我就是這里不太懂了
郭老師
2023 10/31 10:43
實際有業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細表扣除項目30來填寫賬載金額
閱讀 660