問(wèn)題已解決
想咨詢一下,現(xiàn)在想更正22年4月的增值稅稅申報(bào)表,以前年度有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出26,237.11元,我們加計(jì)抵減10%,當(dāng)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,沒(méi)做加計(jì)抵減調(diào)減,現(xiàn)在要做加計(jì)抵減調(diào)2623.71元,現(xiàn)在我在附表四里面填調(diào)減2623.71,我要在附表二-19欄里面填嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)你好,不用,只需要在附表4填就可以了
2023 10/19 13:57
哈哈
2023 10/19 14:09
更正完后,是不是我之后月份的都要更正申報(bào)呀,比如我4月沒(méi)更正前有600多的加計(jì)抵減期末
哈哈
2023 10/19 14:09
更正完后,是不是我之后月份的都要更正申報(bào)呀,比如我4月沒(méi)更正前有600多的加計(jì)抵減期末
哈哈
2023 10/19 14:10
不然我后面月份的加計(jì)抵減的也不對(duì),對(duì)吧
賈小田老師
2023 10/19 14:20
是的,后面的全都要更正
哈哈
2023 10/19 16:19
更正完后,我應(yīng)該怎么入賬呀,在今年
賈小田老師
2023 10/19 18:31
金額不大的話正常入在今年就可以了
閱讀 880