問(wèn)題已解決

想咨詢一下,現(xiàn)在想更正22年4月的增值稅稅申報(bào)表,以前年度有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出26,237.11元,我們加計(jì)抵減10%,當(dāng)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,沒(méi)做加計(jì)抵減調(diào)減,現(xiàn)在要做加計(jì)抵減調(diào)2623.71元,現(xiàn)在我在附表四里面填調(diào)減2623.71,我要在附表二-19欄里面填嗎

哈哈| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/19 13:54
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賈小田老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,不用,只需要在附表4填就可以了
2023 10/19 13:57
哈哈
2023 10/19 14:09
更正完后,是不是我之后月份的都要更正申報(bào)呀,比如我4月沒(méi)更正前有600多的加計(jì)抵減期末
哈哈
2023 10/19 14:09
更正完后,是不是我之后月份的都要更正申報(bào)呀,比如我4月沒(méi)更正前有600多的加計(jì)抵減期末
哈哈
2023 10/19 14:10
不然我后面月份的加計(jì)抵減的也不對(duì),對(duì)吧
賈小田老師
2023 10/19 14:20
是的,后面的全都要更正
哈哈
2023 10/19 16:19
更正完后,我應(yīng)該怎么入賬呀,在今年
賈小田老師
2023 10/19 18:31
金額不大的話正常入在今年就可以了
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