問題已解決

關(guān)于代充值話費(fèi)業(yè)務(wù)這塊,比如9月我們公司付款給某公司1000元(無進(jìn)項(xiàng)發(fā)票),然后通過平臺(tái)充值,實(shí)際當(dāng)月我們扣除提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)后收到游客充值到賬800元,次月到賬230元,9月這會(huì)計(jì)分錄怎么做?我們要不要開發(fā)票?

84784996| 提問時(shí)間:2023 10/11 15:59
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,直接掛往來款 借其他應(yīng)收款1000 貸銀行存款1000 借銀行存款800 貸其他應(yīng)收款800
2023 10/11 16:00
84784996
2023 10/11 16:03
那這賺的差額不需要繳稅?次月做分錄還是這樣? 借:銀行存款230 貸:其他應(yīng)收款230
冉老師
2023 10/11 16:04
借:銀行存款230 貸:其他應(yīng)收款200 其他業(yè)務(wù)收入30
84784996
2023 10/11 16:10
做其他業(yè)務(wù)收入,還是主營業(yè)務(wù)收入?
冉老師
2023 10/11 16:11
你們主要是做這個(gè)的話,計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入
84784996
2023 10/11 16:13
那進(jìn)行發(fā)票沒有,我們也不用開銷售發(fā)票,這筆收入不需要繳稅?
冉老師
2023 10/11 16:15
按照未票收入交納稅金的 借:銀行存款230 貸:其他應(yīng)收款200 主營業(yè)務(wù)收入30/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅30/1.06*6%
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