問題已解決
關(guān)于代充值話費業(yè)務這塊,比如9月我們公司付款給某公司1000元(無進項發(fā)票),然后通過平臺充值,實際當月我們扣除提現(xiàn)手續(xù)費后收到游客充值到賬800元,次月到賬230元,9月這會計分錄怎么做?我們要不要開發(fā)票?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,直接掛往來款
借其他應收款1000
貸銀行存款1000
借銀行存款800
貸其他應收款800
2023 10/11 16:00
84784996
2023 10/11 16:03
那這賺的差額不需要繳稅?次月做分錄還是這樣?
借:銀行存款230
貸:其他應收款230
冉老師
2023 10/11 16:04
借:銀行存款230
貸:其他應收款200
其他業(yè)務收入30
84784996
2023 10/11 16:10
做其他業(yè)務收入,還是主營業(yè)務收入?
冉老師
2023 10/11 16:11
你們主要是做這個的話,計入主營業(yè)務收入
84784996
2023 10/11 16:13
那進行發(fā)票沒有,我們也不用開銷售發(fā)票,這筆收入不需要繳稅?
冉老師
2023 10/11 16:15
按照未票收入交納稅金的
借:銀行存款230
貸:其他應收款200
主營業(yè)務收入30/1.06
應交稅費應交增值稅30/1.06*6%
閱讀 647