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老師,增值稅進(jìn)項大于銷項怎么賬務(wù)處理?
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速問速答月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 10/08 08:34
84785038
2023 10/08 08:48
現(xiàn)在賬上累計了幾百萬進(jìn)項和銷項,進(jìn)項大于銷項,想做一下處理,這個現(xiàn)在怎么處理呢
家權(quán)老師
2023 10/08 08:57
不用管進(jìn)項和銷項的余額,正確申報增值稅就行
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