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進(jìn)項大于銷項,月底賬務(wù)怎么處理

84785031| 提問時間:2023 10/21 11:03
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 不用賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額
2023 10/21 11:06
84785031
2023 10/21 16:41
月底不是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額和銷項稅額嘛,結(jié)轉(zhuǎn)完,后面要做什么分錄嗎?比如進(jìn)項做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,銷項做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這些做完后面要做什么分錄
劉艷紅老師
2023 10/21 16:43
如果有交稅的 借:應(yīng)交稅費-未交稅費 貸:銀行存款 你這種是沒有需要交的,所以不用賬處處理了
84785031
2023 10/21 16:45
我這邊是進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)完進(jìn)項和銷項,需要將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
劉艷紅老師
2023 10/21 16:47
結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。
84785031
2023 10/21 16:49
不交稅后面不需要做其他憑證了嗎
劉艷紅老師
2023 10/21 16:51
是的,不用做其他憑證了
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