某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)開展經(jīng)營業(yè)務(wù),銷售給A公司一批產(chǎn)品,價款為7000元,增值稅為910元,收到不帶息的承兌期為2個月的商業(yè)承兌匯票一張,面值7910元。(2)持有的不帶息的承兌期為2個月的商業(yè)承兌匯票到期,收到7910元并存入銀行。(3)開展事業(yè)活動,對外提供勞務(wù)應(yīng)收取款項23000元,該款項收回后不需上繳財政。(4)開展事業(yè)活動,收到不需要上繳財政的應(yīng)收賬款5000元,款項已存入銀行。(5)采用預(yù)付款方式向乙公司購買材料一批,按合同規(guī)定預(yù)付10000元。10日后,材料驗收入庫,補付余款23900元??铐椌ㄟ^銀行存款支付。(6)經(jīng)批準確認一筆無法收回的應(yīng)收賬款2800元,該筆應(yīng)收賬款收回后不需上繳財政。(7)年末,經(jīng)計算對收回后不需上繳財政的應(yīng)收賬款提取壞賬準備7500元。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。
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2023 09/28 16:39
小奇老師
2023 09/28 16:55
(1)財務(wù)會計分錄,
借:應(yīng)收票據(jù)? ?7910
? 貸:經(jīng)營收入? ?7000
? ? ? ? ?應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅金(銷項稅額)? 910
無預(yù)算會計分錄,
(2)財務(wù)會計分錄,
借:銀行存款? ?7910
? 貸:應(yīng)收票據(jù)? ?7910
預(yù)算會計分錄,
借:資金結(jié)存—貨幣資金? ?7910
? 貸:經(jīng)營預(yù)算收入? ?7910
(3)財務(wù)會計分錄,
借:應(yīng)收賬款? 23000
? 貸:事業(yè)收入? ?23000
無預(yù)算會計分錄,
(4)財務(wù)會計分錄,
借:銀行存款? ?5000
? 貸:應(yīng)收賬款? ?5000
預(yù)算會計分錄,
借:資金結(jié)存—貨幣資金? 5000
? 貸:事業(yè)預(yù)算收入? ?5000
(5)預(yù)付款支付訂金時,財務(wù)會計分錄,
借:預(yù)付賬款? ?10000
? 貸:銀行存款? 10000
預(yù)算會計分錄,
借:事業(yè)支出? ?10000
? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金? ?10000
10日后,材料入庫時,財務(wù)會計分錄,
借:庫存物品? ?33900
? 貸:預(yù)付賬款? ?10000
? ? ? ? ?銀行存款? ?23900
預(yù)算會計分錄,
借:事業(yè)支出? ?23900
? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金? ?23900
(6) 財務(wù)會計分錄,
借:壞賬準備? ?2800
? 貸:應(yīng)收賬款? ?2800
無預(yù)算會計分錄,
(7)財務(wù)會計分錄,
借:其他費用? ?7500
? 貸:壞賬準備? ?7500
無預(yù)算會計分錄
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- A事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1,提供專業(yè)服務(wù)應(yīng)收取款項15500元,該款項收回后經(jīng)批準不虛上繳財政 2,收到不需上繳財政的應(yīng)收賬款3200元,款項已存入開戶銀行 3,按購貨合同預(yù)付款項8000元,款項以銀行存款支付 4,收到所購物品,總價款24000元,扣除預(yù)付賬款8000元后,以銀行存款補付款項16000元 5,期末,對收回后不需上繳財政的應(yīng)收賬款提取壞賬準備750元 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制有關(guān)會計分錄 3592
- 事業(yè)單位在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動中發(fā)生一項應(yīng)收賬款42000元、該應(yīng)收賬款收回后需上繳財政。 182
- 1.某事業(yè)單位某年5月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(.1)開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動,取得事業(yè)收入8300000元存入銀行。該款項應(yīng)上繳財政專戶管理。(2)按規(guī)定開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動,取得事業(yè)收入60%上繳財政專戶,40%留歸事業(yè)單位所有。上繳財政專戶的款項己通過銀行上繳。 547
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