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我想問一下,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交稅款的會計(jì)分錄怎么做?

84785002| 提問時間:2023 09/27 13:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交稅款的會計(jì)分錄如下: ● 轉(zhuǎn)出時分錄借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出)。 ● 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。 ● 上繳增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅(未交增值稅)貸:銀行存款/現(xiàn)金。
2023 09/27 13:09
84785002
2023 09/27 13:15
以前年度損益調(diào)整可以換成其他科目嘛?
樸老師
2023 09/27 13:20
同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
84785002
2023 09/27 13:26
小企業(yè)的老師
樸老師
2023 09/27 13:29
那就用利潤分配未分配利潤
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