問題已解決

請(qǐng)老師解答一下這十道題謝謝

彤彤| 提問時(shí)間:2023 09/19 21:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:固定資產(chǎn) 200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000 貸:銀行存款 226000 借:在途物資-A 5000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)650 貸:銀行存款5650 借:銀行存款 600000 貸:實(shí)收資本 600000 借:原材料-A 5000 貸:在途物資-A 5000 借:制造費(fèi)用 5200 借:管理費(fèi)用 2800 貸:累計(jì)折舊 8000 借:生產(chǎn)成本-甲 80000 借:生產(chǎn)成本-乙 80000 借:制造費(fèi)用 16000 借:管理費(fèi)用 24000 貸:應(yīng)付職工薪酬 200000 借:生產(chǎn)成本-甲 7000 借:生產(chǎn)成本-乙 6000 借:制造費(fèi)用 200 貸:原材料-A 13200
2023 09/19 21:34
bamboo老師
2023 09/19 21:36
制造費(fèi)用5200+16000+200=21400 借:生產(chǎn)成本-甲21400*80000/(80000+80000)=10700 借:生產(chǎn)成本-乙 21400*80000/(80000+80000)=10700 貸:制造費(fèi)用 21400 借:其他應(yīng)收款 2000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 2000 借:管理費(fèi)用 1600 借:庫(kù)存現(xiàn)金 400 貸:其他應(yīng)收款 2000
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