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更正申報了以前年度的增值稅 退回的增值稅怎么記賬
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速問速答紅字以前做增值稅的分錄
2023 08/24 10:09
m14183588
2023 08/24 13:45
不能直接做到營業(yè)外收入嗎老師
m14183588
2023 08/24 14:02
老師解答一下?
venus老師
2023 08/24 14:31
這個只能沖以前的增值稅,和營業(yè)外收入沒有關(guān)系?
m14183588
2023 08/24 14:34
為什么要沖以前的增值稅? 以前是借轉(zhuǎn)出增值稅 貸未交增值稅
venus老師
2023 08/24 14:38
因為你更正申報,說明你的申報和賬上不一致了,
m14183588
2023 08/24 14:46
但是增值稅表本年累計數(shù)沒有變化呀
m14183588
2023 08/24 14:46
但是增值稅表本年累計數(shù)沒有變化呀
venus老師
2023 08/24 14:47
你的意思是賬上沒錯,只是稅務(wù)申報錯了
、
m14183588
2023 08/24 14:49
不是 就比如我今年改了去年六月的 只是你一個月數(shù)字變化了 但是到年底的累計數(shù)跟我賬上的還是對的上的
venus老師
2023 08/24 14:52
那還是到年底你的賬沒有變,只是申報表一個月發(fā)生了偏差,這個不用做分錄
m14183588
2023 08/24 14:55
那我收到這個退款怎么做呢老師
venus老師
2023 08/24 15:05
同學(xué),計入營業(yè)外收入吧
m14183588
2023 08/24 15:07
好的 謝謝老師
venus老師
2023 08/24 15:09
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快
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