問(wèn)題已解決

12月31日,根據(jù)"應(yīng)交稅費(fèi)﹣﹣應(yīng)交增值稅"明細(xì)賬的記錄,計(jì)算并填制"應(yīng)納增值稅及轉(zhuǎn)出未交增值稅計(jì)算表",結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅。求會(huì)計(jì)分錄

m15756488| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/13 23:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 06/13 23:10
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