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老師,3月份進(jìn)項(xiàng)100銷項(xiàng)60,3月末計(jì)提了增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅60,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅60,同時(shí)計(jì)提了附加稅,4月份我該怎么做

m42216668| 提問時(shí)間:2023 05/20 09:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 貸銀行存款
2023 05/20 09:31
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