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m773165118| 提問時間:2023 05/09 20:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,請問你想問的問題具體是?
2023 05/09 20:34
m773165118
2023 05/09 20:47
老師,就是專門扶貧的文件,你說就是免稅吧?
m773165118
2023 05/09 20:47
老師,就是專門扶貧的文件,你說就是免稅吧?
m773165118
2023 05/09 20:47
老師,就是專門扶貧的文件,你說就是免稅吧?
鄒老師
2023 05/09 20:48
你好,具體是針對專門扶貧的什么問題??
m773165118
2023 05/09 20:49
反正是有文件號,然后是改善農(nóng)民生活水平
m773165118
2023 05/09 20:49
反正是有文件號,然后是改善農(nóng)民生活水平
鄒老師
2023 05/09 20:51
你好,對于你們來說,是往來款性質(zhì)??
m773165118
2023 05/09 20:51
是啊,應(yīng)該是免稅吧?
m773165118
2023 05/09 20:51
是啊,應(yīng)該是免稅吧?
m773165118
2023 05/09 20:51
是啊,應(yīng)該是免稅吧?
m773165118
2023 05/09 20:51
是啊,應(yīng)該是免稅吧?
鄒老師
2023 05/09 20:54
你好,既然是往來款性質(zhì),就不需要納稅的?
m773165118
2023 05/09 20:57
但是,上個會計給開了票了,然后也繳納了增值稅,但賬務(wù)處理都是很多是人員工資,是該借:管理費用,貸:應(yīng)付工資?還是借:經(jīng)營支出呢?
m773165118
2023 05/09 20:57
但是,上個會計給開了票了,然后也繳納了增值稅,但賬務(wù)處理都是很多是人員工資,是該借:管理費用,貸:應(yīng)付工資?還是借:經(jīng)營支出呢?
m773165118
2023 05/09 20:57
但是,上個會計給開了票了,然后也繳納了增值稅,但賬務(wù)處理都是很多是人員工資,是該借:管理費用,貸:應(yīng)付工資?還是借:經(jīng)營支出呢?
鄒老師
2023 05/09 20:59
你好,既然是我往來款,就不需要開具發(fā)票才是啊?
m773165118
2023 05/09 21:02
是啊上個會計沒弄清楚,確實是錯誤開了,目前對方已入賬,也不能沖。但是這個賬務(wù)是不是都的借:經(jīng)營支出了?感覺搞成了營業(yè)性質(zhì)的!然后以后正常了的都在計入管理費用,老師你覺得呢?
鄒老師
2023 05/09 21:03
你好,發(fā)票有錯誤,是可以沖銷的
m773165118
2023 05/09 21:05
沖銷了管理機關(guān)不給退稅,只能那樣了,不是一個所屬期的
m773165118
2023 05/09 21:07
老師我說的賬務(wù)處理那樣對嗎?
m773165118
2023 05/09 21:07
老師我說的賬務(wù)處理那樣對嗎?
鄒老師
2023 05/09 21:07
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
m773165118
2023 05/09 21:09
就是我想就是對于現(xiàn)在弄錯的這樣還得入賬,問我上面的賬務(wù)那樣做可以不?
鄒老師
2023 05/09 21:12
你好,既然是往來款,就不應(yīng)當(dāng)計入??經(jīng)營支出? ?的
m773165118
2023 05/09 21:13
之前交稅了,所以我感覺計入經(jīng)營支出,之后對了的就弄成管理費用,你覺得可以不?
鄒老師
2023 05/09 21:14
你好,既然是往來款,就不應(yīng)當(dāng)計入??經(jīng)營支出? ?的,也不應(yīng)當(dāng)計入??管理費用的
m773165118
2023 05/09 21:14
那工資怎么計提?怎么發(fā)放呢?
m773165118
2023 05/09 21:14
那工資怎么計提?怎么發(fā)放呢?
m773165118
2023 05/09 21:14
那工資怎么計提?怎么發(fā)放呢?
m773165118
2023 05/09 21:15
要不然賬和報表不一致了
鄒老師
2023 05/09 21:16
你好,這里的工資,和這個往來款有什么關(guān)系嗎
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