問題已解決

老師你好,我們支付審計費用12000的時候 用高企專用券支付了8000 銀行存款支付了4000 對方給我們開票開了12000 這個該怎么做分錄呢

m65118918| 提問時間:2023 04/14 11:59
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:管理費用-審計費4000 貸:銀行存款4000
2023 04/14 12:00
m65118918
2023 04/14 12:09
那個8000呢?我們收到別人開的12000的票了
小菲老師
2023 04/14 12:10
同學,你好 按照4000做賬
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