問題已解決

這是上季度我們開過的發(fā)票,那個(gè)173000是給部隊(duì)開的,他們要求開免稅票,但是我們還是要繳稅的是嗎,然后這個(gè)增值稅申報(bào)表就得手改是吧,但是里面的數(shù)據(jù)我就不會改了,麻煩老師賜教

84785041| 提問時(shí)間:2023 04/11 11:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 要交稅的哦
2023 04/11 11:27
84785041
2023 04/11 11:31
但是這個(gè)數(shù)據(jù)我不會算,我算的和稅務(wù)局給我算的不一樣
84785041
2023 04/11 11:37
這一欄是填啥數(shù)據(jù) 是173000的銷售金額171287.13%2b62487.44=233774.87嗎
樸老師
2023 04/11 11:47
同學(xué)你好 這個(gè)各地稅局不一樣 沒法算
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