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就是一個季度超了30萬了,其中開具了免稅普票20萬,專票15萬,這不是全額交稅了,那20萬那部分的稅額會計分錄應(yīng)該入在哪個科目

84784992| 提問時間:2023 04/11 10:39
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
是的,全額交稅了。計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023 04/11 10:43
84784992
2023 04/11 10:47
借方記入什么ne
文文老師
2023 04/11 10:53
借:應(yīng)收賬款或銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84784992
2023 04/11 11:04
我知道是這個意思,因為我開了一張免稅的發(fā)票,那收入不是都沒有稅款嘛,那現(xiàn)在已經(jīng)超了的話,要價稅分離的話,那意思我收入少了是吧?
文文老師
2023 04/11 11:10
開了一張免稅的發(fā)票,那不用貸記應(yīng)交稅費了
84784992
2023 04/11 11:24
那開具免稅發(fā)票那部分實際已經(jīng)交了增值稅 不需要賬務(wù)處理了
文文老師
2023 04/11 11:46
既然是免稅發(fā)票,為何還要交增值稅 ?
84784992
2023 04/11 11:49
那不是超了一個季度30萬了 開了免稅的發(fā)票不是要交稅了
文文老師
2023 04/11 11:52
如果是這樣,為了保持開票收入與申報表一致。 建議 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費-增值稅
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