問題已解決

22年支付的房租,23年4月了還沒有收到發(fā)票,支付的房租已經(jīng)攤銷了,具體如下: 支付房租時 借:預付賬款—房租 貸:其他應付款—墊資人 支付墊子款時 借:其他應付款—墊資人 貸:銀行存款 攤銷時 借:預付賬款—房租 貸:管理費用 那么收到發(fā)票時應該如何處理呢? 這筆賬應該如何調(diào)整呢? 會計分錄怎么做呢?

84784982| 提問時間:2023 04/11 09:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 你是說往來科目嗎 預付賬款的嗎
2023 04/11 09:08
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