問題已解決
老師你好,這個從22筆開始的 22-36筆會計分錄咋做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答親愛的同學(xué)你好,看下老師上傳的圖片
2023 04/11 11:03
84785015
2023 04/11 12:11
1.借:銀行存款 100000
貸:短期借款 100000
2.借:管理費用 1500
應(yīng)交稅費 195
貸:銀行存款 1695
3.借:銀行存款 35000
貸:應(yīng)收賬款 35000
4.借:應(yīng)付賬款 18000
貸:銀行存款 18000
5.借:銷售費用 2600
貸:銀行存款 2600
6.借:在途物資 100000
應(yīng)交稅費 13000
貸:銀行存款 113000
7.借:在途物資 2000
應(yīng)交稅費:180
貸:銀行存款 2180
8.借: 原材料 102000
貸:在途物資 102000
9.借:生產(chǎn)成本 47000
貸: 原材料 47000
10.借: 固定資產(chǎn) 60000
貸:銀行存款 60000
11.借:生產(chǎn)成本 51500
貸:原材料 51500
12.借:銷售費用 2000
貸:銀行存款 2000
13.借:庫存現(xiàn)金 80000
貸:銀行存款 80000
14.借:應(yīng)付職工薪酬 80000
貸:庫存現(xiàn)金 80000
15借:管理費用-修理費 2000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 260
貸:銀行存款 2260
16借:銷售費用 1400
貸:庫存現(xiàn)金 1400
借:庫存現(xiàn)金 600
貸:銷售費用 600
17借:制造費用 1800
貸:原材料 1800
18借:管理費用-手機費 200
貸:應(yīng)付賬款 200
借:應(yīng)付賬款 200
貸:庫存現(xiàn)金 200
19借:管理費用-水費 1400
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 182
貸:銀行存款 1582
20借:盈余公積 50000
貸:實收資本 50000
21借:銀行存款 169500
貸:應(yīng)交稅費 19500
主營業(yè)務(wù)收入 150000
22.借:壞賬準(zhǔn)備 10000
貸:應(yīng)付賬款 10000
23.借:制造費用-鑄造車間電費 2500
-廠部電費 500
-應(yīng)交稅費-進項稅 390
貸:銀行存款 3390
24.借:銀行存款 203400
貸:其他業(yè)務(wù)收入 180000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅23400
25.借:生產(chǎn)成本-25kw 14900
-40kw 25000
制造費用-鑄造 2500
-廠部 19000
貸: 應(yīng)付職工薪酬 44300
26、借:管理費用 12300
貸:銀行存款 12300
27、借:制造費用 3000
管理費用 3500
貸:累計折舊 6500
28、借:財務(wù)費用 375
貸:應(yīng)付利息 375
29.借:生產(chǎn)成本8900
——25KW 電機殼3324
——40KW 電機殼5576
貸: 制造費用8900
30.借:庫存商品138400
——25KW 電機殼61900
——40KW 電機殼76500
貸:生產(chǎn)成本138400
——25KW 電機殼61900
——40KW 電機殼76500
31.借:主營業(yè)務(wù)成本130750
貸:庫存商品130750
——25KW電機殼61900
——40KW 電機殼68850
32.借:稅金與附加5692.5
貸:應(yīng)交稅費5692.5
——應(yīng)交城建稅3984.75
——應(yīng)交教育費附加1707.75
33.借:主營業(yè)務(wù)收入312000
貸:本年利潤312000
34.借:本年利潤312000
貸:主營業(yè)務(wù)成本245750
稅金與附加5710.7
銷售費用4800
管理費用20900
財務(wù)費用375
35.(1)借:所得稅費用78000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅78000
36.借:應(yīng)交稅費
——應(yīng)交增值稅56925
——應(yīng)交城建稅3984.75
——應(yīng)交教育費附加1707.75
——應(yīng)交所得稅78000
貸:銀行存款140617.5
84785015
2023 04/11 12:12
能否幫我檢查一下 借貸方是否有誤
唐維文
2023 04/11 12:12
你這個是完整的分錄,哪里看不懂呢
唐維文
2023 04/11 12:14
你這個截圖里面不帶數(shù)字,老師只能幫你檢查會計科目是否有問題,你看可以嗎
84785015
2023 04/11 13:48
老師,你可以看下呢,我就是做的這個完整的分錄,是否正確呢
唐維文
2023 04/11 13:53
老師看你的科目用的對,這個數(shù)字都不嘛,比如第一題,金額不是150000嘛,后面的數(shù)字都不對呢
84785015
2023 04/11 14:00
數(shù)字要我們自己更改,不按理題來,讓我們自己設(shè)置數(shù)額,因為配平一直出問題,所以不知道怎么辦了,那老師能否按照題目本身的數(shù)額給出解答呢?
唐維文
2023 04/11 14:09
你說的配平一直出問題是什么問題啊,因為你這個題目后面的題沒有具體數(shù)字,不好寫完整的分錄,你這個業(yè)務(wù)太多了,可以找一些業(yè)務(wù)少的練練手,太多了容易亂
84785015
2023 04/11 14:22
就是 期末余額相加 和 負(fù)債所有者權(quán)益期末余額相加 不相等,會計不平衡,我們的要求是 按照題目 修改數(shù)值 做會計分錄 t型賬戶 過賬什么的 ,是在做會計分錄之后,發(fā)現(xiàn)會計平衡沒對 沒平,所以 我想通過 例題的正確會計分錄 來對比 我的會計分錄 發(fā)現(xiàn)我的錯誤在哪里
唐維文
2023 04/11 14:27
你這個題目業(yè)務(wù)太多了,數(shù)字也不全,你找個簡單一點的過來問,老師把完整過程寫給你看
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