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殘保金22年末計提了,今年發(fā)布了繼續(xù)免征,我能不能直接做一筆負數(shù)分錄 計提時:借:管理費用 10000 貸:其它應付款10000 現(xiàn)在我這樣做可以嗎? 借:管理費用-10000貸:其它應付款-10000

84785029| 提問時間:2023 05/09 10:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2023 05/09 10:51
84785029
2023 05/09 10:53
上年工資總額是按應付職工薪酬貸方數(shù)吧
郭老師
2023 05/09 10:54
對的,是的,這個是計提的。
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